11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Haushaltsdiagramm

-286.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-286.100 €
55,63%
-118.650 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-118.650 €
23,07%
-92.940 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-92.940 €
18,07%
-13.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-13.500 €
2,63%
3.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
3.000 €
0,58%
-56 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-56 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -286.100 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -118.650 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -92.940 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -13.500 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    3.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -56 €
  • Summe
    -508.246 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-511.246 €
20: Verwaltungsergebnis
-508.246 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
3.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-511.246 €
26: Ordentliches Ergebnis
-508.246 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-508.246 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3.400 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-511.646 €