11.1.07 Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Haushaltsdiagramm

-460.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-460.000 €
45,45%
350.050 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
350.050 €
34,59%
-89.258 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-89.258 €
8,82%
76.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
76.000 €
7,51%
-35.350 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-35.350 €
3,49%
1.350 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.350 €
0,13%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -460.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    350.050 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -89.258 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    76.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -35.350 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    1.350 €
  • Summe
    -157.208 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
427.400 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-584.608 €
20: Verwaltungsergebnis
-157.208 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
427.400 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-584.608 €
26: Ordentliches Ergebnis
-157.208 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-157.208 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
13.400 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-143.808 €