12.2.02 Überwachung u. Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht
Haushaltsdiagramm
-251.200 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-251.200 €
50,17%
154.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
154.000 €
30,76%
-30.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-30.400 €
6,07%
-26.100 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-26.100 €
5,21%
-18.404 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18.404 €
3,68%
10.400 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
10.400 €
2,08%
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
2,00%
-180 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-180 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 174.400 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -326.284 € |
20: Verwaltungsergebnis | -151.884 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 174.400 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -326.284 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -151.884 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -151.884 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.600 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -154.484 € |