57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes
Haushaltsdiagramm
-1.736.700 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.736.700 €
76,31%
-410.060 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-410.060 €
18,02%
-80.600 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-80.600 €
3,54%
-24.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-24.000 €
1,05%
17.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
17.000 €
0,75%
-4.600 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.600 €
0,20%
2.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
2.000 €
0,09%
-950 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-950 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 19.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.256.910 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.237.910 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 19.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -2.256.910 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.237.910 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.237.910 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 935.680 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.302.230 € |