57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes
Haushaltsdiagramm
-1.633.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.633.900 €
78,34%
-333.130 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-333.130 €
15,97%
-80.600 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-80.600 €
3,86%
19.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
19.000 €
0,91%
-12.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-12.000 €
0,58%
-4.155 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.155 €
0,20%
2.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
2.000 €
0,10%
-950 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-950 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 21.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.064.735 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.043.735 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.043.735 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.043.735 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 928.680 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.115.055 € |