36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-220.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-220.500 €
56,48%
-66.150 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-66.150 €
16,95%
-38.900 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-38.900 €
9,96%
-25.230 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-25.230 €
6,46%
22.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
22.000 €
5,64%
15.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
15.000 €
3,84%
-2.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.500 €
0,64%
100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
100 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 37.100 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -353.280 € |
20: Verwaltungsergebnis | -316.180 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -316.180 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -316.180 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.700 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -317.880 € |