11.1.07 Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Haushaltsdiagramm

-468.260 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-468.260 €
45,94%
350.050 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
350.050 €
34,34%
81.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
81.000 €
7,95%
-80.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-80.500 €
7,90%
-38.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-38.100 €
3,74%
1.350 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.350 €
0,13%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -468.260 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    350.050 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    81.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -80.500 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -38.100 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    1.350 €
  • Summe
    -154.460 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
432.400 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-586.860 €
20: Verwaltungsergebnis
-154.460 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-154.460 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-154.460 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
13.400 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-141.060 €