57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen
Haushaltsdiagramm
-251.300 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-251.300 €
47,59%
-225.300 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-225.300 €
42,66%
-47.340 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-47.340 €
8,96%
-4.155 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.155 €
0,79%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.280 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 30.100 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 78.380 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -528.095 € |
20: Verwaltungsergebnis | -449.715 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -449.715 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -449.715 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -19.600 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -469.315 € |