11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-271.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-271.900 €
55,23%
-112.750 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-112.750 €
22,90%
-106.020 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-106.020 €
21,54%
-1.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.500 €
0,30%
-103 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-103 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.100 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.100 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -492.273 € |
20: Verwaltungsergebnis | -490.173 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -490.173 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -490.173 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.400 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -493.573 € |