42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades
Haushaltsdiagramm
-133.040 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-133.040 €
43,81%
-85.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-85.400 €
28,12%
-81.100 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-81.100 €
26,70%
-4.160 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.160 €
1,37%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 80.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -303.700 € |
20: Verwaltungsergebnis | -223.700 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -223.700 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -223.700 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -58.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -281.700 € |