54.7.01 Förderung des ÖPNV
Haushaltsdiagramm
-241.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-241.200 €
66,14%
67.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
67.000 €
18,37%
-16.200 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-16.200 €
4,44%
10.500 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
10.500 €
2,88%
-9.202 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.202 €
2,52%
-9.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-9.000 €
2,47%
-8.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8.100 €
2,22%
3.500 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
3.500 €
0,96%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 81.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -283.702 € |
20: Verwaltungsergebnis | -202.702 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -202.702 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -202.702 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -202.702 € |