11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-286.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-286.100 €
55,63%
-118.650 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-118.650 €
23,07%
-92.940 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-92.940 €
18,07%
-13.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-13.500 €
2,63%
3.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
3.000 €
0,58%
-56 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-56 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -511.246 € |
20: Verwaltungsergebnis | -508.246 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -508.246 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -508.246 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -3.400 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.400 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -511.646 € |