51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung
Haushaltsdiagramm
-135.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-135.000 €
44,12%
-95.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-95.000 €
31,05%
-43.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-43.000 €
14,05%
-23.005 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-23.005 €
7,52%
-10.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-10.000 €
3,27%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 35.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 178.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 214.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -306.005 € |
20: Verwaltungsergebnis | -92.005 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -92.005 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -92.005 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -50 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -92.055 € |