55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes
Haushaltsdiagramm
-219.534 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-219.534 €
50,66%
-159.480 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-159.480 €
36,80%
-50.700 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-50.700 €
11,70%
-3.600 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.600 €
0,83%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 241.576 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.600 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 75.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 318.276 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -433.314 € |
20: Verwaltungsergebnis | -115.038 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -115.038 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -115.038 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -110.538 € |