36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-251.250 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-251.250 €
61,28%
-71.150 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-71.150 €
17,35%
-44.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-44.000 €
10,73%
-25.230 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-25.230 €
6,15%
-18.404 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18.404 €
4,49%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.500 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 22.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 100 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 38.600 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -410.034 € |
20: Verwaltungsergebnis | -371.434 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -371.434 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -371.434 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.700 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -373.134 € |