36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-15,82 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-15,82 €
56,48%
-4,75 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4,75 €
16,95%
-2,79 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2,79 €
9,96%
-1,81 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1,81 €
6,46%
1,58 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1,58 €
5,64%
1,08 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1,08 €
3,84%
-0,18 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,18 €
0,64%
0,01 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,01 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2,66 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -25,34 € |
20: Verwaltungsergebnis | -22,68 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -22,68 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -22,68 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,12 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -22,80 € |