36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 13.940
-15,82 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-15,82 €
56,48%
-4,75 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4,75 €
16,95%
-2,79 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2,79 €
9,96%
-1,81 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1,81 €
6,46%
1,58 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1,58 €
5,64%
1,08 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1,08 €
3,84%
-0,18 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,18 €
0,64%
0,01 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,01 €
0,03%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -15,82 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -4,75 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -2,79 €
  • 14 Abschreibungen
    -1,81 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    1,58 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    1,08 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,18 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    0,01 €
  • Summe
    -22,68 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle