57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes

Haushaltsdiagramm

-1.736.700 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.736.700 €
76,31%
-410.060 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-410.060 €
18,02%
-80.600 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-80.600 €
3,54%
-24.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-24.000 €
1,05%
17.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
17.000 €
0,75%
-4.600 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.600 €
0,20%
2.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
2.000 €
0,09%
-950 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-950 €
0,04%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.736.700 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -410.060 €
  • 14 Abschreibungen
    -80.600 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -24.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    17.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -4.600 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    2.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -950 €
  • Summe
    -2.237.910 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
19.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.256.910 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.237.910 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.237.910 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.237.910 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
935.680 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.302.230 €