55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes
Haushaltsdiagramm
241.576 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
241.576 €
75,90%
75.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
75.000 €
23,56%
1.600 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.600 €
0,50%
100 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
100 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 318.276 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -159.480 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -219.534 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -50.700 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.600 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -433.314 € |
20: Verwaltungsergebnis | -115.038 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -115.038 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -115.038 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -110.538 € |