55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Haushaltsdiagramm

-219.534 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-219.534 €
50,66%
-159.480 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-159.480 €
36,80%
-50.700 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-50.700 €
11,70%
-3.600 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.600 €
0,83%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -219.534 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -159.480 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -50.700 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -3.600 €
  • Summe
    -433.314 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
318.276 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-433.314 €
20: Verwaltungsergebnis
-115.038 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
318.276 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-433.314 €
26: Ordentliches Ergebnis
-115.038 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-115.038 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
4.500 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-110.538 €