55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes
Haushaltsdiagramm
241.576 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
241.576 €
32,14%
-219.534 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-219.534 €
29,21%
-159.480 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-159.480 €
21,22%
75.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
75.000 €
9,98%
-50.700 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-50.700 €
6,75%
-3.600 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.600 €
0,48%
1.600 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.600 €
0,21%
100 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 318.276 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -433.314 € |
20: Verwaltungsergebnis | -115.038 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -115.038 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -115.038 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -110.538 € |