36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-251.250 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-251.250 €
61,28%
-71.150 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-71.150 €
17,35%
-44.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-44.000 €
10,73%
-25.230 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-25.230 €
6,15%
-18.404 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18.404 €
4,49%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -251.250 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -71.150 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -44.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -25.230 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -18.404 €
  • Summe
    -410.034 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
38.600 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-410.034 €
20: Verwaltungsergebnis
-371.434 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-371.434 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-371.434 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-1.700 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.700 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-373.134 €