36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-18,02 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-18,02 €
56,00%
-5,10 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5,10 €
15,86%
-3,16 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3,16 €
9,81%
-1,81 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1,81 €
5,62%
1,58 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1,58 €
4,90%
-1,32 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1,32 €
4,10%
1,18 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1,18 €
3,68%
0,01 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,01 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2,77 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -29,41 € |
20: Verwaltungsergebnis | -26,65 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -26,65 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -26,65 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,12 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -26,77 € |