12.2.03 Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsdiagramm

-67.250 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-67.250 €
67,69%
16.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
16.000 €
16,10%
-9.203 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.203 €
9,26%
-4.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-4.000 €
4,03%
-2.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.900 €
2,92%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -67.250 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    16.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -9.203 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -4.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -2.900 €
  • Summe
    -67.353 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
16.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-83.353 €
20: Verwaltungsergebnis
-67.353 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-67.353 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-67.353 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-100 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-67.453 €