12.2.01 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung
Haushaltsdiagramm
-87.200 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-87.200 €
43,84%
-32.207 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-32.207 €
16,19%
-31.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-31.000 €
15,59%
23.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
23.500 €
11,81%
-17.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.700 €
8,90%
-5.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-5.000 €
2,51%
-2.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-2.000 €
1,01%
300 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
300 €
0,15%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 23.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -175.107 € |
20: Verwaltungsergebnis | -151.307 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -151.307 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -151.307 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.450 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -155.757 € |