11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-286.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-286.100 €
55,63%
-118.650 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-118.650 €
23,07%
-92.940 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-92.940 €
18,07%
-13.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-13.500 €
2,63%
3.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
3.000 €
0,58%
-56 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-56 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 3.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -511.246 € |
20: Verwaltungsergebnis | -508.246 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -508.246 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -508.246 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.400 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -511.646 € |