57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes

Haushaltsdiagramm

-1.633.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.633.900 €
79,13%
-333.130 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-333.130 €
16,13%
-80.600 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-80.600 €
3,90%
-12.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-12.000 €
0,58%
-4.155 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.155 €
0,20%
-950 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-950 €
0,05%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.633.900 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -333.130 €
  • 14 Abschreibungen
    -80.600 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -12.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -4.155 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -950 €
  • Summe
    -2.064.735 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
21.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.064.735 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.043.735 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.043.735 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.043.735 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
942.480 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-13.800 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
928.680 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.115.055 €