55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes
Haushaltsdiagramm
301.030 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
301.030 €
79,69%
75.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
75.000 €
19,86%
1.600 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.600 €
0,42%
100 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
100 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 377.730 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -153.980 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -7.200 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -216.035 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -64.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -445.015 € |
20: Verwaltungsergebnis | -67.285 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -67.285 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -67.285 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -62.785 € |