55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Haushaltsdiagramm

-216.035 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-216.035 €
48,55%
-153.980 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-153.980 €
34,60%
-64.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-64.000 €
14,38%
-7.200 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.200 €
1,62%
-3.800 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.800 €
0,85%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -216.035 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -153.980 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -64.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -7.200 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -3.800 €
  • Summe
    -445.015 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
377.730 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-445.015 €
20: Verwaltungsergebnis
-67.285 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-67.285 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-67.285 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
4.500 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-62.785 €