54.7.01 Förderung des ÖPNV

Haushaltsdiagramm

-196.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-196.200 €
81,74%
-16.200 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-16.200 €
6,75%
-10.030 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-10.030 €
4,18%
-9.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-9.000 €
3,75%
-8.600 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8.600 €
3,58%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -196.200 €
  • 14 Abschreibungen
    -16.200 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -10.030 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -9.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -8.600 €
  • Summe
    -240.030 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
77.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-240.030 €
20: Verwaltungsergebnis
-163.030 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-163.030 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-163.030 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-163.030 €