36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

22.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
22.000 €
59,30%
15.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
15.000 €
40,43%
100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
100 €
0,27%
Eine Ebene Höher
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    22.000 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    15.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    100 €
  • Summe
    37.100 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
15.000 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
22.000 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
100 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
37.100 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-353.280 €
20: Verwaltungsergebnis
-316.180 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-316.180 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-316.180 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.700 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-317.880 €