36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-220.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-220.500 €
62,42%
-66.150 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-66.150 €
18,72%
-38.900 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-38.900 €
11,01%
-25.230 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-25.230 €
7,14%
-2.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.500 €
0,71%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -220.500 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -66.150 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -38.900 €
  • 14 Abschreibungen
    -25.230 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.500 €
  • Summe
    -353.280 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
37.100 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-353.280 €
20: Verwaltungsergebnis
-316.180 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-316.180 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-316.180 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.700 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-317.880 €