11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Haushaltsdiagramm

-568.800 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-568.800 €
74,25%
-138.910 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-138.910 €
18,13%
-52.870 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-52.870 €
6,90%
4.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
4.000 €
0,52%
1.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.500 €
0,20%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -568.800 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -138.910 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -52.870 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    4.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    1.500 €
  • Summe
    -755.080 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.500 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-568.800 €
12: Versorgungsaufwendungen
-138.910 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-52.870 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-760.580 €
20: Verwaltungsergebnis
-755.080 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-755.080 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-755.080 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.950 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-757.030 €