11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-271.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-271.900 €
55,00%
-112.750 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-112.750 €
22,81%
-106.020 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-106.020 €
21,45%
2.100 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.100 €
0,42%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.100 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -492.273 € |
20: Verwaltungsergebnis | -490.173 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -490.173 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -490.173 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.400 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -493.573 € |