11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Haushaltsdiagramm

-271.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-271.900 €
55,00%
-112.750 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-112.750 €
22,81%
-106.020 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-106.020 €
21,45%
2.100 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.100 €
0,42%
-1.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.500 €
0,30%
-103 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-103 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -271.900 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -112.750 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -106.020 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    2.100 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.500 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -103 €
  • Summe
    -490.173 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
2.100 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-492.273 €
20: Verwaltungsergebnis
-490.173 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-490.173 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-490.173 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3.400 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-493.573 €