36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-18,02 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-18,02 €
61,28%
-5,10 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5,10 €
17,35%
-3,16 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3,16 €
10,73%
-1,81 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1,81 €
6,15%
-1,32 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1,32 €
4,49%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2,77 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -18,02 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1,32 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5,10 € |
14: Abschreibungen | -1,81 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -3,16 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -29,41 € |
20: Verwaltungsergebnis | -26,65 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -26,65 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -26,65 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,12 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -26,77 € |