57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 13.940
-117,21 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-117,21 €
78,34%
-23,90 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-23,90 €
15,97%
-5,78 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5,78 €
3,86%
1,36 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1,36 €
0,91%
-0,86 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,86 €
0,58%
-0,30 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,30 €
0,20%
0,14 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,14 €
0,10%
-0,07 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,07 €
0,05%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -117,21 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -23,90 €
  • 14 Abschreibungen
    -5,78 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    1,36 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,86 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,30 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    0,14 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,07 €
  • Summe
    -146,61 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1,51 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-148,12 €
20: Verwaltungsergebnis
-146,61 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-146,61 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-146,61 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
66,62 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-79,99 €