36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 13.940
1,58 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1,58 €
59,30%
1,08 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1,08 €
40,43%
0,01 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,01 €
0,27%
Eine Ebene Höher
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    1,58 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    1,08 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    0,01 €
  • Summe
    2,66 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
2,66 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-15,82 €
12: Versorgungsaufwendungen
-0,18 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4,75 €
14: Abschreibungen
-1,81 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2,79 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-25,34 €
20: Verwaltungsergebnis
-22,68 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-22,68 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-22,68 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,12 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-22,80 €