36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-15,82 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-15,82 €
62,42%
-4,75 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4,75 €
18,72%
-2,79 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2,79 €
11,01%
-1,81 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1,81 €
7,14%
-0,18 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,18 €
0,71%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2,66 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -25,34 € |
20: Verwaltungsergebnis | -22,68 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -22,68 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -22,68 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,12 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -22,80 € |