36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 13.940
-15,82 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-15,82 €
62,42%
-4,75 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4,75 €
18,72%
-2,79 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2,79 €
11,01%
-1,81 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1,81 €
7,14%
-0,18 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,18 €
0,71%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -15,82 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -4,75 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -2,79 €
  • 14 Abschreibungen
    -1,81 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,18 €
  • Summe
    -25,34 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
2,66 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-25,34 €
20: Verwaltungsergebnis
-22,68 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-22,68 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-22,68 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,12 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-22,80 €