36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-15,82 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-15,82 €
62,42%
-4,75 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4,75 €
18,72%
-2,79 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2,79 €
11,01%
-1,81 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1,81 €
7,14%
-0,18 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,18 €
0,71%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1,08 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 1,58 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0,01 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2,66 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -25,34 € |
20: Verwaltungsergebnis | -22,68 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -22,68 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -22,68 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,12 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -22,80 € |