11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 13.940
-19,51 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-19,51 €
55,00%
-8,09 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8,09 €
22,81%
-7,61 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7,61 €
21,45%
0,15 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,15 €
0,42%
-0,11 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,11 €
0,30%
-0,01 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,01 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -19,51 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -8,09 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -7,61 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,15 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,11 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,01 €
  • Summe
    -35,16 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,15 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-35,31 €
20: Verwaltungsergebnis
-35,16 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-35,16 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-35,16 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,24 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-35,41 €